27 ноября, в ходе очередного заседания Ишимской городской думы, депутаты утвердили бюджет города на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов.
Основной финансовый документ муниципалитета разрабатывается на основании прогноза социально-экономического развития территории, который традиционно составляется по двум сценариям – базовому и оптимистическому. Общий объём прогнозируемых доходов бюджета города на 2016 год оценивается в размере 1 630 млн руб., что в сравнении с утверждёнными плановыми назначениями 2015 года выше на 1,4 %. В 2017 году доходная часть планируется в сумме 1 680 млн руб., в 2018-м – 1 709 млн руб.
Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют соответственно на 2016 год – 45,2 %, на 2017 год – 45,3 %, на 2018-й – 43,2 %. Наибольший удельный вес в структуре данных источников занимает налог на доходы физических лиц – порядка 75-79 %. Существенную долю составят также доходы от единого налога на вменённый доход, использования муниципального имущества, земельного налога.
Общий объём расходов бюджета города на 2016 год запланирован в сумме 1 663 млн руб. По сравнению с утверждённым бюджетом 2015 года расходная часть увеличилась на 1,2 %, или в суммарном выражении на 18 851 тыс. руб. На два последующих года расходы казны предполагаются в сумме 1 666 млн руб. и 1 709 млн руб. соответственно.
Дефицит бюджета города на 2016 год утверждён в сумме 32 930 тыс. руб. В составе расходов бюджета города Ишима на 2016 год предусмотрены средства на выполнение расходных обязательств по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на возмещение расходов по проезду в общественном транспорте неработающих пенсионеров по старости и другие цели.
Также депутаты одобрили внесение изменений в бюджет текущего года, согласно которым доходная часть увеличивается всего на 176 872 тыс. руб. за счёт субсидий из областной казны. Данные средства направлены на решение вопросов местного значения: улучшение материально-технической базы детских садов, школ, учреждений культуры, спорта и молодёжной политики; переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; социальные выплаты молодым семьям по списку 2015 года; на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов и др.
Таким образом, уточнённые плановые назначения бюджета города на 2015 год составят: по доходам – 1 912 916 тыс. руб., по расходам – 2 050 069 тыс. руб., дефицит бюджета – 137 153 тыс. руб.
Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.